Starszy specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 153049

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:



  • praca administracyjno-biurowa
  • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
  • praca w terenie
  • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
  • zagrożenie korupcją
  • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

Zakres zadań

  • Przygotowuje strategie i programy oraz koordynuje audyty w zakresie regionalnego programu operacyjnego dla województwa wielkopolskiego, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w perspektywie 2014-2020, a w szczególności coroczne audyty systemu zarządzania i kontroli, coroczne audyty operacji, coroczne audyty zestawień wydatków.
  • Przygotowuje strategie i programy oraz koordynuje audyty w zakresie regionalnego programu dla województwa wielkopolskiego w perspektywie 2021-2027 oraz programów Interreg w perspektywie 2021-2027, a w szczególności coroczne audyty systemu zarządzania i kontroli, coroczne audyty operacji, coroczne audyty zestawień wydatków.
  • Opracowuje projekty opinii oraz sprawozdań w celu realizacji obowiązków w tym zakresie określonych przepisami prawa i wytycznymi Komisji Europejskiej.
  • Koordynuje oraz przeprowadza nieplanowane audyty w zakresie wykorzystania środków programów.
  • Przygotowuje wystąpienia do jednostek podlegających audytom.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub ekonomia lub zarządzanie lub administracja lub wyższe uzupełnione o studia podyplomowe w zakresie audytu
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze audytu lub kontroli
  • Znajomość jednego z podstawowych języków roboczych KE (angielski lub niemiecki lub francuski) na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury w zakresie realizowanych zadań oraz komunikowanie się z KE i członkami grup audytorów
  • Wiedza z zakresu przepisów prawa unijnego i krajowego dotyczących funduszy europejskich
  • Wiedza z zakresu międzynarodowych standardów audytu oraz metod i technik audytu
  • Znajomość ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
  • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
  • Znajomość ustawy o finansach publicznych
  • Znajomość ustawy o rachunkowości
  • Umiejętność współpracy w zespole
  • Umiejętność argumentowania
  • Umiejętność analizowania informacji
  • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
  • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 1632, z późn. zm.) ani niebycie ich współpracownikiem (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • Przeszkolenie: audytor wewnętrzny / Certified Internal Auditor (CIA) / Certified Government Auditing Professional (CGAP)
  • Szczególne uprawnienia: audytor wewnętrzny / Certified Internal Auditor (CIA) / Certified Government Auditing Professional (CGAP)
  • Umiejętność posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem audytorskim (np. ACL)

Podobne oferty

Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka w Wydziale Audytu

2025-06-14

Polskie Koleje Państwowe S.A.

mazowieckie / Warszawa

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny(-a) m.in. za: Przygotowywanie i przeprowadzanie audytów wewnętrznych we wszystkich obszarach działalności...

Więcej informacji

Starszy Audytor Wewnętrzny

2025-06-13

Klient portalu Praca.pl

mazowieckie / Warszawa

Planowanie i przeprowadzanie audytów wewnętrznych w różnych obszarach działalności spółki Identyfikacja ryzyk, ocena systemów kontroli i zarządzania...

Więcej informacji